一、    *采购人名称: ******人民政府 
二、 *履约供应商名称: 铜仁市碧江区联源办公设备经营部
三、 *采购项目编号: ************144
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******人民政府
六、 *验收日期: 2025年10月29日
七、    *验收结果:    
    序号  服务内容  验收数量  验收金额(元)  验收标准规格型号技术标准  验收结果  备注     1  得力 77790黑 剪刀 175mm  5  40.0  得力/deli77790黑  验收通过       2  顺清柔 250g*12卷 卷筒纸 5层 加厚长条卫生纸(3kg/提)  40  1200.0  顺清柔/shunqingrou250g*12卷  验收通过       3  得力 8556 票夹 15mm (筒装)(混)(60只/筒)  15  195.0  得力/deli8556  验收通过       4  得力 0018 回形针 100枚  20  30.0  得力/deli0018  验收通过       5  得力 0013 订书钉 23/13 1000枚/盒  20  30.0  得力/deli0013  验收通过       6  得力 8555-D 票夹 100只 19mm 彩色  20  280.0  得力/deli8555-D  验收通过       7  得力 8486 长尾票夹 票据夹 48只 25mm  10  160.0  得力/deli8486  验收通过       8  得力 S21 中性笔 0.7mm 12支装 黑色  24  576.0  得力/deliS21  验收通过       9  洁柔 195*133mm(3层) 抽纸 1提3包  48  768.0  洁柔/C&S195*133mm(3层)  验收通过       10  南孚 LR03-2B 普通干电池 七号碱性 聚能环4代  10  50.0  南孚/NANFULR03-2B  验收通过       11  南孚 5号 普通干电池 碱性 聚能环4代  10  50.0  南孚/NANFU5号  验收通过       12  得力 5684 A4粘扣档案盒 75mm 背宽0.8mm  44  528.0  得力/deli5684  验收通过       13  奔图 PANTUM DO-400 硒鼓  3  720.0  奔图/PantumDO-400  验收通过       14  【运费】  1  0.0    验收通过    
验收报告:   
验收人员名单:   杨文慧 
 
         
             
             
                     
                 
             
             
                     
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
         
             
                     
                    